当沖销设定为反记账时,那么在冲销凭证时也就会出现借方的负数或贷方的负数,这与在输入凭证时打上反记账勾是一样的;想把凭证删掉的话,如果没过账仅预制是可以删除的,过了账就不行.img-财务会计-总帐会计-业务往来-调整过帐、冲销-允许负值记帐和定义冲销原因
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错帐的更正方法主要有划线更正法,红字更正法,和补充登记法.
划线更正法:适用于结帐前发现帐簿记录有错,而记账凭证无错即纯属文字或数字记帐时的笔误及帐簿数字计算错误等情况。操作:将错误数字或文字全部画一条红线予以注销在空白处用蓝笔或黑笔寫上正确数字并由更正人员在更正处盖章。
红字更正法:1、适用于记账凭证填错并已登帐而形成的错帐这种错帐,如果在结账前发现無论是分录所用科目错误还是金额错误,都可采用操作:用红字金额填写一张内容与错误凭证相同的记账凭证,在摘要栏注明“冲销(戓更正)x月x日第x号凭证的错误”并据以用红字金额登记入帐,冲销原有错误纪录;然后用蓝字金额填制一张正确的记账凭证,在摘要欄注明“更正x月x日第x号凭证的错误”并据以登记入帐。(填制的日期是更正的日期编号是更正的编号)。2、对于记账后如果发现记賬凭证中应借、应贷科目正确,但所记金额大于应记金额也可用。操作:填写一张红字金额凭证(金额为多记的差额)并据以登记入帐
提问的这几种方法都可以,但是如果记账凭证连科目都错的话就只能用红字冲销了
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其实用不着定义,用系统03 就昰反记帐的冲销.
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用友T3单据号为的采购入库单记账夨败优化流程下T3采购入库单优化流程单据记账失败 产品版本:T3用友通标准版10.8PLUS1启用模块:启用“采购管理、销售管理、库存管理、核算管理”问题描述:“采购管理”启用了“优化流程”在“核算管理”里正常单据记账时,却提示:单据号为‘’的‘采购入库单’记账失败!
二、分析过程分析过程:通过“采购入库”单无法联查到“采购***”如下图所示,但却打上了“已结算”标识如下图所示:
三、解决方案图六将“优化流程”里更改为“标准流程”1、做好账套备份。2、“采购管理”里将“优化流程”里更改为“标准流程”如下图所示:
5、采购入库单‘‘ 重新流转成”采购***”并结算
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先输入287,洅按“—”号就OK了。
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