刘倩老师| 官方答疑老师
职称:注冊税务师/中级会计师
您好!没什么关系的不用担心。那1分钱您按申报表改下凭证就可以了
刘倩老师| 官方答疑老师
您好!你直接把您的分錄改1分钱就好了。
或者您借:应交税费-应交***(销项税额) 贷:财务费用0.01
邹老师| 官方答疑老师
职称:注册稅务师+中级会计师
你好你申报的进项,销项需要与你认证***销项***的税额完全一致才可以申报的
追问:我7月已经申报了,该怎么辦呢
邹老师| 官方答疑老师
你好,需要去税局做更正申报的
追问:如果已经多交了0.02的税了呢
邹老师| 官方答疑老师
追问:@邹老师:为了0.02申请退税?
邹老师| 官方答疑老师
你好毕竟你销项,进项数据都不对啊
甘老师| 官方答疑老师
职称:中级會计师+税务师
差额可以通过主营什么业务收入或者营业外收支科目调整
追问:这个有差额没什么关系吧因为***都是自动计算的改不叻
追问:小规模纳税人申报表里,不含税销售额按照 ***纳税申报表附列资料里的填还是按照税控盘里的实际销项税额填。
甘老师| 官方答疑老师
有差额没什么关系 大家都一样
您***纳税申报表附列资料里和税控盘里的实际销项税额有差异的话 按照***纳税申报表附列资料里的填