借:管理费用/销售费用 2800
贷:其他應收款——陈明 3000
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CR:其他应收款-员工借款 3000
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借:管理费用-预支差旅费归还2800
贷:其怹应收款-张三3000
借:管理费用-预支差旅费归还 2800
贷:其他应收款 3000
(根据业务编制会计分录)小王絀差预借预支差旅费归还800元现金支付