王晶老師 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
职称: 注册税务师/中级会计师
对啊我也是您说的这么做的,但是我暂估进来的原件直接就被领用了,等到***来的时候我在冲销的话暂估的原材料领用时怎么办就在貸方了但是暂估的应付账款还有很多没有冲销完。
对我是按照暂估的冲的但是在冲之前暂估的原材料领用时怎么办已经被领走了
那老師我知道怎么回事了,非常感谢
您好!没明白你的意思你收到***就冲减对应的暂估的原材料领用时怎么办的暂估,然后做正确的
您好!你冲的时候先是按暂估的冲不是按***上面冲
你好!领走了也不会导致负数,因为领走的分录你也要冲减然后做正确的。
贷:应付账款-暂估入账 -5万
贷:应付账款-暂估入账 6万
借:基本生产成本 1万
贷:基本生产成本 1万
可不可以两个月的数芓做一个分录一起冲销,冲销的数字一定要和暂估时的一样吗因为我连续暂估好几个月,***来了是在一张上!
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看见你说的,貌似当月冲销下月没冲回。要是有这样的情况你要下月做一个一模一样的单子冲回上个月的,就不会出现这个情况了再有这样的就是你们采购的问题了
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你那只是暂估的和你真实的数据一般都会有误差的,当月你可以暂估入库不过下月月初要做反分录冲回,这样才不会出现你现在的情况
就是因为没票才没办法冲!
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