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,这里应收账款记10000,因为这里是账,而不是指收款。
应收应付模块的核销主要是对收付款的核销,例如预收冲应收等。
财务处理的往来核销主要是指我出了货这笔业务收到钱了吗(或者是入了货有无付款),这笔业务是否完成了呢,(把完成的业务核销掉,剩下的都是未核销的,便于管理)
根据您的例子:销售业务价值10000,对客户收取了预收款5000,然后给客户发货之后,应收账款应该做10000,然后用预收的5000和应收的10000进行核销,等到收到另外的5000时,做一张收款单和余下的应收款5000再进行核销;应收应付模块的核销和财务处理的往来核销的本质是一样的,只是应收应付模块的核销是在应收应付中根据单据进行核销,总账中的往来核销核销的是凭证;
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是10000,因为你发给客户物品,你要记录客户欠你多少也就是所谓的应收款,预收是你***货物还没给对方对方事先支付给你5000, 因为客户已经给你5000了 所以你不能还记着客户欠你10000 所以要核销掉5000 就也是客户还欠你5000
应该是三楼说的那样吧,那财务处理里的往来核销怎么做呢?